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在三只松鼠审计中存五项问题,大华所及2名署名司帐师收警示函
发布日期:2024-11-25 22:16    点击次数:187

大华司帐师事务所 IC 贵寓图

因在三只松鼠2023年年报审计名堂捏业中存在问题,大华司帐师事务所收到监管警示函。

11月25日,安徽证监局发布对于对大华司帐师事务所(稀罕平日合股)以及郝丽江、李东辉聘用出具警示函循序的决定,对大华司帐师事务所(稀罕平日合股)、三只松鼠股份有限公司2023年年报审计名堂署名司帐师郝丽江及李东辉聘用出具警示函的行政监管循序,并记入证券期货阛阓诚信档案。

公告夸耀,安徽证监局发现大华司帐师事务场合三只松鼠股份有限公司2023年年报审计名堂捏业中存五项问题:一是了解里面摈弃审计要领实施不到位。在了解里面摈弃-销售与收款时,未针对不同款式、渠谈的内控谋划实施了解和测试。在了解里面摈弃-坐蓐与仓储中,未见实施穿行测试。

二是期后回款审计要领实施不到位。在实施母公司主要客户期后回款核查时,未对部分主要客户的期后回款额跨越期末应收款余额情况实施进一步的审计要领。

三是预支账款审计要领实施不到位。公司预支账款审计要领中,未见对入供词应商基本信息及期后收获情况查验底稿。

四是存货审计要领实施不到位。存货函证中存在部分未回函或回函不符,未见关系替代要领底稿。存货监盘讲述中夸耀存在替代查验存货,但未见关系底稿。

五是引申用度审计要领实施不到位。底稿中未见伏击供应商(提供引申做事)的用度阐述单等结算单子。

安徽证监局指出,如若对本监督处分循序招架,不错在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督处分委员会提倡行政复议央求,也不错在收到本决定书之日起6个月内向有统率权的东谈主民法院拿告状讼。复议与诉讼工夫,上述监督处分循序不罢手实施。

大华司帐师事务所官网夸耀,该公司创立于1985年,是国内最具领域的大型司帐师事务所之一,是国内首批获准从事H股上市审计天禀的事务所,财政部大型司帐师事务所集团化发展试点事务所。大华在中国领有8000余名职工,其中注册司帐师1500余名。

连年来,因长园集团、獐子岛等年度审计讲述存在失实纪录,大华司帐师事务所依然屡次遭到监管处罚。同期,自5月以来,博念念软件、海欣食物、*ST慧辰、甘李药业、国新动力、ST洲际、华夏内配、嘉和好意思康、力量钻石、远东传动、致远新能、金明精机、松炀资源、台基股份、坤彩科技、光韵达、辉隆股份等十余家上市公司公告败北续聘大华所的议案。

长江文化财报曾显现,大华司帐师事务所2023年度末签署过证券办行状务审计讲述的注册司帐师东谈主数为1141东谈主。经审计,该事务场合2023年的收入总和达到32.53亿元,其中审计业务收入为26.11亿元,证券业务收入为14.89亿元。在上市公司审计方面,大华司帐师事务所的收费为8.31亿元,而挂牌公司的审计收费则为1.27亿元。



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